7K~10K·13薪
工作地区湖南长沙
招聘人数若干人
学历要求硕士
工作经验3-5年
- 工作职责:
1.参与公司内控管理体系建设,撰写公司内部控制工作计划和报告;
2.对公司各部门内控建设情况进行监督检查,负责组织公司年度内控自评价工作;
3.对接上级单位和外部机构的内控监督工作,并牵头组织内控缺陷整改工作;
4.对公司各部门开展内部审计,负责审计报告和问题清单整改追踪,督促相关部门完成整改闭环;
5.对接上级单位和外部机构的审计工作,全面协调经济责任审计、专项审计等工作顺利开展;
6.领导安排的其他工作。
任职资格:
1.全日制硕士及以上学历,经济学类,财务会计专业,两年及以上制造业企业内控、审计或会计师事务所工作经验;
2.具备英语读写和沟通能力,有较强的组织协调能力、沟通能力及抗压能力;
3.熟悉会计、审计、风险管理等相关知识,具备四大会计师事务所相关工作经验的优先;
4.有CPA或中级会计师或ACCA等相关资格证书的优先。

财务内控 内控风控 专项审计 风控管理 风险管理

高新技术企业 五险一金 带薪年假
15K~25K
工作地区北京西城区
招聘人数若干人
学历要求本科
工作经验5-10年
- 岗位职责:
1、 内部审计:开展各种内部审计工作,包括但不限于各部门及子公司经营审计、操作审计、合规性审计及专项性审计,评估企业费用效能、操作效率和合规遵守情况;
2、负责制定年度审计计划,确定审计重点和审计资源的分配,根据企业风险评估结果和管理层需求,合理安排审计项目和审计频率;
3、编制审计报告,总结审计发现的问题,提出纠正措施和预防建议,负责审计后续跟进工作,确保审计发现的问题得到妥善解决;
4、协助部门内控或监察工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,财务、审计、内控等相关专业;
2、5年以上大型企业、集团公司或上市公司同岗工作经验;
3、掌握财务,审计、内控专业知识,掌握企业审计方面内容,包括财税法规、企业制度等内容,熟悉国家相关法律法规、政策制度等内容;
4、熟练掌握OFFICE软件的使用,有国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师等相关证书优先;
5、有独立思考、分析解决复杂问题的能力,责任感强。

上市企业 会计师事务所 会计中级职称 中级审计师 内部审计

标杆雇主 绩效奖金 带薪年假
12K~15K
工作地区江苏苏州
招聘人数若干人
学历要求学历不限
工作经验应届生
- 岗位职责
1、协助进行公司内控体系建设,推进公司各层级内控体系的建立与优化;
2、评价公司内部运营风险,及时发布风险提示,降低各类风险;
3、协助并制定全板块年度、季度、月度内部审计计划并实施;
4、完成与风险管理相关的信息收集、尽职调查等工作;
5、配合集团、外部审计单位进行的内外部审计工作;
6、领导交办的其他事项。
任职要求
1、2025届硕士及以上学历毕业生,审计类等相关专业,如期取得毕业证、学位证、报到证;
2、英语可为工作语言,英语6级500/雅思6.5/托福90分及以上;
3、持有本专业相关的资质者优先;
4、在校期间表现优异,党员、GPA、奖助学金、学生干部、活动竞赛、知名企业或光伏及化工行业就业实习等是加分项;
5、有文体艺类专业特长者优先,能尽快到岗实习或就业者优先。


五险一金 带薪年假 节日福利
18K~25K
工作地区广东东莞
招聘人数若干人
学历要求本科
工作经验5-10年
- 职责描述:
1、基于公司战略,负责制定年度审计计划,按计划开展年度审计工作
2、开展经营管理审计及专项审计
3、开展对外投资审计,离任审计及跟踪审计
4、董事会、审计委员会规定的年底审计工作
5、基于公司发展,内部制度的更新及修改
任职要求:
1、精通审计,财务会计管理知识,掌握投资收购,在建工程审计及税务知识
2、熟悉制造业内部流程及相关制度
3、具备内审工作5年或以上工作经历
4、审计、财务专业

年度审计 专项审计 离任审计 经营审计 工程审计

高新技术企业 五险一金 绩效奖金
20K~35K
工作地区安徽宣城
招聘人数若干人
学历要求本科
工作经验5-10年
- 岗位职责:
1、负责组织对各项经济活动及业务管理的专项调查、监督和审计,定期跟进部门对审计问题整改落实情况的跟踪结果;
2、负责主导廉洁作风建设,负责对舞弊案件、腐败案件等的调查、方向节奏把控、案件司法推进工作;
3、负责审查审计方案、审计报告,对部门审计人员赋能指导;
4、负责组织安排对财务报表内部审计、内部经济责任审计,以及组织绩效指标复核及等;
5、负责审计团队建设。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财会、审计、法学、经侦类等优先 ;
2、5年及以上光伏行业或制造业审计、监察工作经验;另外需具备2年及以上同岗位工作经验;
3、具备较强的沟通协调能力、团队协作能力;
4、具有高度责任责任感、沟通能力较强、正直自律;
5、较好的学习能力、清晰的思维逻辑和创新意识,良好的组织、协调和沟通能力;
6、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。


面议
工作地区江苏苏州
招聘人数若干人
学历要求硕士
工作经验应届生
- 岗位职责:
1、按照年度审计计划或临时审计项目的要求,执行具体的审计项目,完成审计底稿的编制,参与或独立完成审计报告的撰写,出具各类内控缺陷报告;
2、跟踪审计报告的后续整改,完成跟踪审计任务;
3、协助组织公司内的廉政监督工作,对违纪举报事件进行调查取证;
4、组织牵头开展板块项目后评估工作,并出具汇总报告;
5、按照管理层的要求,开展各项专项调研工作,给管理层决策提供支持依据;
6、开展上市公司本部及下属公司高管人员离任审计;
7、负责与外部中介机构对接,开展内控顾问和年度外部审计工作的对接管理。
任职要求:
1、硕士及以上学历,审计、财务、会计等相关专业;
2、具备相关审计或财务证书、有相关实习经验优先;
3、具有较强的沟通表达能力、财务分析能力及沟通表达能力;
4、具备良好的职业操守和较强的责任心,勤劳务实,具有较强的工作自主性及敬业精神。


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